诚洁范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 自查报告 >

工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告集合合集

发布时间:2023-08-18 17:33:01 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告集合合集,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告集合合集

工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告5篇

【篇1】工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

工程建设领域突出问题专项治理情况汇报

工程建设领域突出问题专项治理情况汇报

各位领导、同志们:

房地产管理工作肩负着推进住有所居、服务城市发展的重要职责,随着近年来城市加快发展,房地产管理涉及的行政许可审批、房屋拆迁、房屋登记、保障性安居工程项目建设、物业管理、房地产市场监管等诸多环节,都是工程建设领域违规违纪违法的易发区。按照会议安排,我就深入贯彻落实中央、省、市关于工程建设领域突出问题专项治理会议精神,着力解决房地产管理涉及的工程建设领域突出问题简要报告如下:

一、在组织领导上下功夫,确保取得实际成效。一是认真学习领会专项治理精神。迅速组织系统上下深入学习中央、省、市关于工程建设领域突出问题专项治理工作会议精神,重点学习好治理工作实施方案,把握内容,领会实质,掌握要求,进一步增强廉洁自律、拒腐防变的责任感和自觉性。二是抓紧制定具体实施方案。按照市专项工作领导小组梳理出的8个方面39项治理工作任务,结合我局工作实际,研究制定具体实施方案,细化工作要求,明确重点任务、工作进度、方式方法和工作时限,提出落实的具体措施。三是严格落实责任。加强组织领导,建立主要领导负总责、分管领导具体负责的领导机制,落实责任分工,明确领导班子、领导干部和有关部门的责任,形成一级抓一级、层层抓落实的专项治理工作责任体系。结合治理精神和房地产管理工作实际,注意掌握新情况,研究新问题,总结新经验, 确保专项治理工作取得实际成效。

二、在加强监管上下功夫,着力推进住有所居。坚决从讲政治、促民生的高度,严守保障性住房项目建设工程廉洁、安全和质量三条生命线,认真查找是否存在妨碍和影响工程建设正常运行的问题,根据排查发现的漏洞或薄弱环节,从法规制度、权力制约、行政监管等方面,有效加以改进和预防,确保打造保障性住房精品惠民工程。一是加强项目建设程序监管。严格执行项目工程审批、核准、备案管理等程序,进一步规范项目决策,落实安全生产许可证制度,确保工程项目审批和建设依法合规,公开透明运行。二是加强项目招标投标监管。进一步规范保障性安居工程项目招标方式、资格审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为。配合有关部门突出治理项目工程招投标围标、串标、资质挂靠、标后转包、违法分包等违规行为,加强对党员干部违规插手干预项目工程建设的监督检查,确保招投标活动公开、公平、公正。三是加强项目建设全过程监管。对项目建设实施全过程跟踪检查,对合同履行中项目资金拨付、管理、使用、工程竣工验收、决算审计、结算等实施全过程监督,确保符合有关法规与合同规定。四是加强工程质量与安全监管。严格落实项目工程质量和安全生产责任制,进一步完善质量和安全生产管理法规制度,明确质量标准,细化安全措施,强化施工监理,严防项目工程质量与安全事故发生。

三、在依法行政上下功夫,保障群众涉房权益。将严格依法行使房地产管理行政职能,与扎实有序实施专项治理有机结合起来。一是严格行政许可审批。对于房地产管理涉及工程建设领域的商品房预售许可、拆迁行政许可、房地产企业资质审批备案等行政许可、审批、服务职能,按照“谁主管,谁负责”的原则,坚决严肃查处和纠正违法违规行为,确保房地产开发建设依法合规。二是促进依法和谐拆迁。严格实施城市国有土地房屋拆迁行政许可听证、行政强拆、行政裁决集体研究等制度,加强拆迁资金监管,确保拆迁全过程公开透明。三是依法规范房屋登记。严格执行房屋登记法规政策,严厉打击利用权钱交易,擅自改变土地和规划用途、调整容积率进行房屋登记的违规违法行为。切实加强存量房交易资金监管,依法实施集体土地房屋登记管理,有力维护房地产市场交易秩序。

四、在前期物业管理上下功夫,打造城市宜居环境。进一步健全物业管理服务机制,加强制度建设,推动物业管理行业监管、企业为群众服务的关口实现前移。从源头上解决房地产开发建设给物业管理带来的难点问题,改变过去商品房销售进驻物业管理为商品房动工建设时物业服务企业即进驻实施前期物业管理。切实加大物业服务企业监管力度,督促企业管理服务前移,力争管理服务第一时间监督、存在问题第一时间发现,切实解决服务不到位、维修不及时、收费不规范等问题,努力打造“阳光诚信物业”体系,提升城市居民居住品质。

五、在诚信建设上下功夫,促进行业健康发展。以房地产管理信息网站为主要平台,及时发布行业自律信息,加强房地产行业诚信体系建设。一是提高行业诚信度。建立健全失信惩戒和守信激励制度,完善房地产企业信用档案记录体系,执行企业不良行为“黑名单”公开发布制度,进一步严格市场准入和退出。探索实施以法监管和调解相结合的有效监管手段,强化对房地产开发建设工程交易活动的监督管理,对房地产开发、中介服务企业行为实施过程监管,严格依法行政,严惩企业违法违规行为,促进行业监管经常化、制度化。二是搞好统筹兼顾。把专项治理工

page作与巩固提高学习实践科学发展观活动相结合,与推进政务事务公开相结合,与治理商业贿赂、推进反腐倡廉相结合,与整顿房地产市场秩序等工作相结合,相辅相成,相互促进,着力解决群众反映强烈的行业突出问题。

各位领导、同志们,我们将按照市委、市政府统一安排部署,把专项治理工作作为落实科学发展观、推进反腐倡廉的一项重要任务,精心组织,扎实实施,确保抓实、抓好、抓出成效,为维护群众切身利益,促进行业稳定健康发展提供坚强有力的保证。

【篇2】工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

区环保局开展工程建设领域突出问题专项治理自查情况汇报


  根据区建交委对开展工程建设领域突出问题专项治理工作的要求,区环保局从依法行政,促进反腐倡廉建设等方面全面贯彻落实,围绕重点环节和长效机制,认真开展自查,做到思想认识到位,措施落实到位,制度建设到位。  
  一、精心组织  
  区环保局组织了干部职工共同学习了中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》,充分认识开展工程建设领域突出问题专项治理工作的重要性和紧迫性,结合我区环保工作的实际,采取切实措施,加大治理力度,维护公共竞争的市场原则,推动以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设深入开展,促进工程建设项目高效、安全、廉洁运行,维护人民群众的根本利益,保证工程建设项目符合环保标准,做到科学发展。  
  二、全面排查  
  按照区建交委的要求,区环保局对区域环境监管的各方面工作进行了全面自查,包括环境管理、环境监察、环境监测等,对其中与工程建设领域关系较为密切的环保审批和物资采购进行了重点排查。  
  1、环保审批  
  自查了XX年至今共审批建设项目环评文件800多项,能够按照国家环境影响评价法规范地开展行政许可,不存在指定环评单位和环保设施设计、施工单位,如建设单位需要服务时,只提供市、区环保局网址,请其上网查询,也不存在向任何单位索要任何费用的现象。  
  2、物资采购  
  对局机关和下属两个事业单位开展了财务内审,审查了XX年至今的财务管理状况和固定资产管理状况,三个单位在物资采购方面均按照区财政局关于政府采购的有关规定,规范地开展预算编制、招投标、定点采购以及固定资产报废等工作,财务运行情况正常,未发现违法和违规现象。  
  三、完善机制  
  为保证治理的长效性,区环保局在机制建设上不断完善。近期修改了《建设项目环境保护行政许可审查与决定制度》和《建设项目环境保护行政许可申请与受理制度》,进一步完善环保审批各个环节的规范和衔接。  
  同时在财务管理上将引进第三方审计,请社会的审计机构以更高的要求审查和指导全局系统的财务运行,保证资金的使用安全,进一步完善全局系统的财务管理制度。  
  在年底,区环保局还将结合ISO9001质量管理体系建设,对各项制度作进一步修订,做到持续改进常抓不懈。以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次工程建设领域突出问题专项治理的成效。
  

【篇3】工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

邵东县审计局工程建设领域突出问题专项治理3年工作情况和经验总结报告

一、基本情况

从2009年开展工程建设领域突出问题专项治理工作以来至2011年底,我局共对已投入资金5274(附件1)万元的6(附件1)个政府投资项目实施了审计或审计调查,发现5(附件1)个项目存在不同程度的违法违规行为,占审计项目总数的 83.3 3%;
查出违法违纪金额8840000(附件1)元,占审计资金总额的 16.76 %;
通过审计,核减工程价款8840000(附件3)元,相当于相关项目总投资金额的 16.76 %,挽回损失、节省工程投资8840000(附件3)元,相当于相关项目投资总额的 16.76%;
从机制制度管理等方面提出了6(附件3)余条审计意见与建议,有6(附件3)条(约占 100 %)被采纳,促进有关部门建立健全规章制度8(附件3)余项。受理举报及核查情况 0 件,立案0(附件4)件,查实0(附件4)件。给予党纪政纪处分0(附件4)人,移送司法机关0(附件4)人,给予组织处理人数0(附件4)人。

二、审计发现的主要问题

从审计发现的5(附件1)个违规项目情况看,主要表现为以下方面类情况。

(一)工程建设项目投资决策方面存在的问题。

1.项目决策不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.不符合国家中长期规划和区域规划、专项规划。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

3.违反国家产业政策、行业准入制度和环境保护政策。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

(二)城乡规划和环境保护方面存在的问题。

1.城乡规划编制、修改和审批不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.未按规划内容实施、擅自变更规划内容。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。3.违规调整房地产开发用地容积率。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.违反环保政策,不严格执行环评制度,超标排放或破坏生态环境。在审计的6(附件1)个项目中,有0个项目存在此类问题。

5.破坏生态环境和人文自然遗产。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

6.挤占挪用排污费等环保资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。(三)国家土地、矿产资源保护等相关政策执行方面存在的问题。

1.违反土地保护政策,违规用地。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。涉及土地0(附件2)亩。

2.擅自改变土地用途或闲置弃荒。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。涉及土地0(附件2)亩。

3.未按规定征收、管理和使用土地出让金和矿产权出让费。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额 0 的 0 %。

4.违反产业政策,投向产能过剩和落后产能行业。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

5.征地拆迁资金管理、使用不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。

6.套取、挪用、截留、克扣拆迁补偿资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

(四)工程建设管理方面存在的问题。

1.违反基本建设程序,未批先建。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.违规转包、分包。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,0 %。

3.未按照规定招标。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

4.招投标程序不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

5.虚假招标、围标串标或排斥潜在投标人。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。6.无资质招投标代理、咨询机构提供虚假服务。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。7.借用他人名义承揽工程或倒卖资质。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

8.设计、施工、监理工作不到位,存在质量缺陷和安全隐患。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

9.项目管理制度不健全、执行不到位。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

10.未严格按照批复设计施工,变更索赔不合理。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

11.工期延误影响工程进度。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

12.未严格履行监理、检测和验收职责。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

(五)物资采购和管理使用方面存在的问题。

1.未按照规定程序采购材料设备。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。

2.关联单位层层加价或其他形式侵占建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。3.材料设备不符合设计要求,以次充好、以假冒真。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.采购验收结算手续不完善。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

5.材料设备储存管理混乱,资产损失、闲置浪费。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0%。

(六)资金管理和投资控制方面存在的问题。

1.资金来源不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

2.配套资金不到位。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

3.财务制度不健全、账务管理混乱。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.相关部门滞留、闲置建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

5.严重超概算。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %;
原概算金额0(附件2),超概 算 0 %。

6.未严格按合同办理支付结算。在审计的6(附件1)个项目中,有5(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额884(附件2)万元,占审计发现问题金额的 100 %。

7.转移、挪用、侵占建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

8.虚报、冒领、关联交易等手段套取工程建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

9.形成“小金库”,私分国有资产。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

(七)严重违法违纪问题。

我局在近三年专项治理活动中移送司法、纪检监察机关重大违法案件线索0(附件3)件,涉案人员0(附件4)人,已给予党纪政纪处分0(附件4)人。

1.国家工作人员利用职权插手干预规划项目审批、招标投标、土地审批和出让以谋取私利甚至索贿受贿。

2.其他问题。

三、问题产生的主要原因

XXXX

四、审计建议

五、经验做法

(一)如何利用审计手段有效查处违法违规问题。

(二)近一年来出现的新问题,违法违规的新手段。

(三)对专项治理工作的意见。

1、增加人员编制,充实审计力量。

2、增加专项治理专项经费,专款专用。

3、实行垂直管理,避免地方干扰。

4、加强对现有人员的培训力度。组织到外地参观学习,汲取外地先进经验和做法。

二0一一年十一月8日

【篇4】工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

山东省青州至临沭高速公路第十项目部

工程建设领域突出问题

专项治理工作自查报告

中铁十四局集团第三工程有限公司

山东省青州至临沭高速公路第十项目部

二O一O年一月十四日

山东省青州至临沭高速公路第十项目部

工程建设领域突出问题专项治理工作自查报告

为认真贯彻落实省厅公路局《关于印发的通知》(鲁路基〔2009〕129号)和省项目办《山东省青州至临沭高速公路工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》文件的有关要求,切实按照省项目办部署完成好公路建设领域突出问题专项治理工作,为确保青临高速公路第十标段建设事业又好又快发展做出应有的贡献,我项目部结合本标段实际情况,针对专项治理的突出问题进行了全面自查自纠。摸清存在的不足和问题,掌握相关人员的情况,排查出存在的突出问题,分析原因,提出了治理对策。对物资设备采购、设计变更、计量支付、质量、安全、廉政、农民工工资发放情况等重点部位和关键环节存在的突出问题进行了重点摸排。并通过简报、专栏、组织专题讲座等多种形式进行了广泛的宣传,营造了良好的治理工作氛围,并针对查找发现的问题和隐患,认真分析研究了各种问题的表现形式、发生规律、主要特点和产生根源,找准问题症结,明确整改方向,逐条研究改进措施和办法,制定了相应的预警防控措施。

现将我标段专项治理工作做自查报告如下:

一、专项治理自查情况

1、要解决的突出问题:是否存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设,对工程任务进行转包和违法分包的现象;

工作措施:以落实省项目办关于廉政建设的指导意见为重点,严格规范参建队伍、管理人员从业行为,及时掌握、研究分析工程建设领域违纪违法案件的动向、形式和手段,及时处治,把问题消灭在萌芽状态。

自查结果:经自查不存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设,对工程任务进行转包和违法分包的问题。但是劳务分包工程签订协议主体不符合要求。

整改措施:劳务分包工程协议的签订按照省办的要求,由公司授权人员重新签订。

2、要解决的突出问题:是否存在违背市场规律进行暗箱操作,物资设备采购管理薄弱等出现严重的管理漏洞的现象;

工作措施:以信息化建设为重点,强化工程队伍、动态调整管理手段,畅通信息渠道,进一步提高物资设备采购等关键环节的透明度,实行阳光采购制度,货比三家。

自查结果:经自查不存在物资设备采购管理违背市场规律进行暗箱操作的问题。施工现场未保存司炉工、锅炉、龙门吊的相关证件扫描件,给现场管理带来安全隐患上。

整改措施: 将司炉工、锅炉检测证放置锅炉房;
龙门吊检测相关证件的扫描件放置现场办公室保存,以便现场及上级领导的检查管理。

3、要解决的突出问题:是否存在违反工程建设客观规律盲目赶工期,工程检测结果失真造成重大质量隐患的现象;

工作措施:以加强工程施工管理为重点,健全和完善管理措施和管理机构,严格施工程序控制,规范管理行为,坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假,将套取变更和试验结果失真防患于未然。

自查结果:经自查不存在违反工程建设客观规律盲目赶工期的问题。

整改措施:严格按照总监办批复的年度及月度施工计划,依据施工技术规范,加强与现场监理工程师的沟通,严把质量关,坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假的现象。

4、要解决的突出问题:是否存在施工过程中弄虚作假套取变更项目或因监控不力不能及时申报变更延误工期及造成较大经济损失的现象;

工作措施:以加强工程施工管理为重点,健全和完善管理措施和管理机构,严格施工程序控制,规范管理行为,坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假,将套取变更和试验结果失真防患于未然。

自查结果:经自查不存在施工过程中弄虚作假套取变更项目或因监控不力不能及时申报变更延误工期及造成较大经济损失的问题。

整改措施:施工过程中的因设计或地质原因发生变化确实需要变更的项目严格按照省办下了的《山东省青州至临沭高速公路工程变更管理办法(试行)》逐级上报, 坚决杜绝施工过程中弄虚作假套取变更项目的现象。

5、要解决的突出问题:是否存在计量支付和验工计价不及时,工程劳务款到位率低、资金拨付不及时及挤占、挪用、滞留、拖欠现象;

工作措施:以建立健全项目部本级及直属施工队伍诚信体系为重点,坚决打击个别施工队伍恶意拖欠农民工工资的行为。

自查结果:经自查,计量支付和验工计价及时准确,不存在挤占、挪用、滞留资金,拖欠农民工工资的问题。

整改措施:根据国家及省办的有关要求,我标段制定了《农民工工资发放管理办法》,各劳务施工队农民工工资由项目部统一代发,农民工持本人身份证由本人领取工资,有效预防拖欠农民工工资现象。

6、要解决的突出问题:是否存在施工控制不力,管理疏忽,质量意识差而造成质量隐患的现象;

工作措施:对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点,进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理,治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象;
创新和完善管理体制和机制,加强质量、安全管理,以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果:因个别试验、技术人员责任心不强,部分工程材料未按规定频率报验,发现问题未及时采取措施,内业资料填写内容不准确。

整改措施: 加强施工管理,增强技术、试验人员责任感,认真学习施工技术规范,严格执行监理程序,对每批次进场工程材料严格按照规范要求的检验频率及时报请监理工程师检验。针对检查中发现的问题安排专人负责整改,路基工程由项目副经理石秀军,桥涵、隧道工程由项目副经理陈相锋具体负责。加强内业资料人员的学习培训,提高资料人员的业务水平,按照施工图纸及施工技术规范要求,对照施工现场记录,准确填写内业资料。

7、要解决的突出问题:是否存在安全管理疏忽、安全意识淡薄、思想麻痹、存在侥幸心理而造成安全隐患的现象;

工作措施:对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点,进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理,治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象;
创新和完善管理体制和机制,加强质量、安全管理,以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果:经自查,安全管理人员对安全会议不重视,会议记录不全面。个别现场施工人员安全意识淡薄,施工时未佩戴安全防护用品,思想麻痹、存在侥幸心理而造成安全隐患。

整改措施:召开安全会议时由专人详细记录会议内容,会议详细分析当前的安全生产情况,部署下一步的安全生产工作,就安全生产工作中的注意事项作安排。要求现场施工人员必须佩戴有效的安全防护用品,加强施工人员的安全培训,增强他们的安全意识。

8、要解决的突出问题:是否存在领导干部或工程管理人员不洁身自好、自由散漫,发生廉政案件的现象;

工作措施:对工程资金及劳务费拨付进行自查和检查。以加强本标段财务管理和跟踪调查为重点,进一步规范财务管理,改进管理方式,加强资金管理,促进工程建设资金的规范、高效、安全、廉洁使用。

自查结果:经自查,领导干部或工程管理人员未发生过廉政案件。

整改措施:我标段进场后,及时建立起廉政管理制度,与相关领导及主要工程管理人员签订廉政责任书,定期召开廉政会议,实行一年两次廉政考核制度,政务企务公开,设置廉政建设意见箱,接受全体职工监督,有效地预防了廉政案件的发生。

9、要解决的突出问题:是否存在因履约能力低致使工程建设项目实施过程管理薄弱、专业化管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、解决发现问题能力不足的现象。

工作措施:对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点,进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理,治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象;
创新和完善管理体制和机制,加强质量、安全管理,以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果:经自查,不存在因履约能力低致使工程建设项目实施过程管理薄弱、专业化管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、解决发现问题能力不足的问题。

整改措施: 加大项目经里、总工在项目上的工作时间,加强管理人员的责任心,定期对工程技术人员进行业务培训,提高项目整体管理水平。

二、主要成绩和收获

1、基本实现了工期要求。根据工期要求和施工计划安排,项目部针对本标段工程量情况,精心组织,合理安排,克服了地方关系对施工干扰大、土场协调、资金紧张、料源不足、征地拆迁等种种困难,我们战难排险,在全体参建人员的努力下,圆满完成本年度的各项施工生产任务。

2、安全生产和文明施工成效突出。针对穆陵关隧道和跨227省道施工不安全因素多的特点,以完善各项制度,采取有效措施,加大安全投入,加强现场标准化管理为主要控制手段,有效地防止了各类事故的发生。进场以来,没有发生任何安全责任事故,杜绝了亡人事故、重伤群伤事故、机械设备等级事故的发生。

3、工程质量达到较高标准。始终坚持质量标准,严格质量控制程序,强化质量体系的运作,实施创优规划,有效的防止了质量通病,工程质量不断提高。已完工程项目自检、抽检全部合格,合格率100%。

4、廉政建设成绩显著。严格履行《建设工程廉政合同》,层层签订《廉政建设责任书》,加强对各级人员的教育,全员廉政意识强,有效地防止了职务犯罪,达到了无铺张浪费、无请客送礼、无以权谋私、无违法乱纪的要求。

5、科技创新出成果。坚持科学发展观,以人为本,以科技创新提高生产力。并通过QC小组、小改小革活动,取得了较好的效果。

6、队伍建设稳步提高。项目部坚持“智信勇管,共生共赢”的项目管理理念,积极培养以实现“智信勇严的专业团队,个性激扬的生命平台,健康文明的亲情家园,共生共赢的平常境界”这一共同愿景,打造和谐项目氛围。员工队伍表现出积极向上,发奋图强,遵章守纪,乐于奉献的精神面貌,队伍建设呈现出健康文明的新景象。

三、存在的不足

1、部分工人安全意识淡薄,对安全事故和安全伤害特别是高空作业人身伤害认识不足,造成了现场施工时劳动防护用品佩戴不齐,自我保护能力不强,对明年即将到来的现浇箱梁等高处作业存在不利的影响;

2、部分施工队负责人和安全员对施工现场控制不力,在把主要精力放在施工生产经营上的同时,忽视了对安全质量隐患的防备,造成了思想上的麻痹,容易产生对应急事件处理不力的情况;

3、部分施工队负责人及机械司机安全意识淡薄,对机械设备不进行定期的维修保养和大修,对有可能存在或出现的机械故障及由此造成的意外伤害或财产损失认识不足,存在一定的隐患。

针对现场施工人员对安全生产认识不足,安全管理疏忽、安全意识淡薄、思想麻痹、存在侥幸心理的情况,我标段积极组织各施工负责人及专(兼)职安全人员进行业务培训,增强他们的安全意识,吉克服思想麻痹,侥幸心理,施工中佩戴好劳动防护用品,为我标段的安全生产创造良好的施工环境。

四、今后工作设想和努力方向

通过不懈的努力,本项目各项制度和预防控制机制已逐渐完善和健全,特别是通过实施ISO9001管理体系,各项工作更进一步迈向标准化、规范化,今后将着重在贯彻执行方面下功夫,进一步提高制度、标准的执行力。

我们今后将朝“五个领先”,即“技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先”迈进。并且,根据目前的工程进展情况来看,我们下一阶段专项治理工作中所面临的任务仍然是艰巨的,所以我们必须按照四个凡事,即“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”和 “思想认识警钟长鸣、制度措施严密有效、技术支撑坚强有力、监督检查严格细致、事故处理严肃认真”的原则,在不断的分析总结中寻求持续改进,自始自终把各项工作抓好抓实,一丝不苟的完成既定目标,确保优质高效的建设青临高速。

【篇5】工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

医院工程建设领域突出问题专项治理工作的自查报告
根据织纪通〔20__〕25号《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知》的要求,我院组织对20__年至今获得的综合楼和医院建设项目工程建设实施情况进行自查,现将自查情况报告如下:综合楼项目:一、项目基本情况
本项目属于国债项目,20__年9月10日获得××地区发改局可行性研究报告批复文件:毕地发改综〔20__〕424号《关于××地区××县人民医院医技综合楼项目可行性研究报告的批复》,项目建设性质为扩建,建设内容为县医院医技综合楼,建设规模2200平方米,项目总投资220万元,其中,申请中央补助180万元,地方自筹40万元。
20__年10月28日,地区发改局和地区财政局联合下发了投资计划文件:毕地发改综〔20__〕675号、毕地财建〔20__〕186号《关于下达20__我区农村卫生基础设施建设项目中央预算内(国债渠道)投资计划及预算的通知》,目前国家补助资金已经下拨到县财政局,我院配套资金40万元也拨到县财政局专用账户上。本项目不涉及征地和迁,项目建设时间220天。

二、项目实施情况三、存在问题
本项目在申报期间由于项目名称不完全一致,导致资金划拨受影响。
医院建设项目:一、项目基本情况
医院建设项目属于中央预算内投资项目,20__年11月18日××县发改局下发了立项文件:织发改字(20__)104号《关于对××县人民医院申请修建住院部综合楼立项的通知》。20__年5月19日,得到省发改委的可研批复文件:黔发改社会〔20__〕704号《关于××县人民医院建设项目可行性研究报告的批复》。项目建设内容及规模:住院综合楼16000平方米,地图污水处理设施、垃圾收集设施、配电设施等。项目建成后医院床位数500张。项目总投资3480万元,国家补助2980万元,地方配套500万元。20__年6月23日通过了项目招标初步方案核准:黔发改社会〔20__〕1156号《关于××县人民医院建设项目招标初步方案核准的通知》,本项目招标标段划分为8个标段:(1)、工程勘察;
(2)、工程设计;
(3)、工程监理;
(4)、建筑安装工程(土建、水、电、气、暖通等);
(5)、垃圾收集及污水处理工程;
(6)、电梯采购及安装工程;
(7)、洁净手术室工程;
(8)、中心供氧及中心吸引。
20__年6月4日,地区发改局下达投资计划文件:毕地发改综

〔20__〕361号《关于下达我区医疗卫生服务体系建设项目20__年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》。
目前,国家投资部分的资金和我院配套的资已经下拨到县财政局专用账户。本项目不涉及征地和迁,计划项目完成时间为30个月。
二、项目实施情况
根据工程建设项目法律法规和规范的要求,我院严格按照相关程序对本项目进行实施。医院成立了项目领导小组和监督小组,设置办公室,专人负责项目工作的实施。经报请县纪委同意后,通过竞争性谈判的方式,选择了贵州省智聚招标造价咨询有限公司为本项目的招标代理公司。
20__年8月19日,在××地区工程交易中心通过公开招标,确定了本项目的设计单位,目前正进行施工图设计。工程勘察标段因两次发布公告流标,已经报省发改委,现等待省发改委的审批意见,监理标段正在发布第三次公告,等待公开招标,其他标段根据项目实施进度逐步进行公开招标,施工场地三通一平已经结束。
三、存在问题
本项目为国家扩大内需中央预算内投资项目,我院获得的国家投资资金居全省之最,省、地、县各级部门非常重视,工期紧,任务重,而在公开招标过程中,有很多不可预见的因素,可能导致工期延长。如:本项目地堪工程招标工作中,第一次报名有三

推荐访问:自查 工程建设 合集 工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告集合合集 工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告 工程建设领域突出问题专项治理自查情况报告

相关文章:

Top